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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2545 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 04/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -568,28 LITROS DE DIESEL(IRA-3082)............................ 0,00 1.999,73
1.00 -651,91 LITROS DE DIESEL(IRE-8146)............................ 0,00 2.293,08
1.00 -890,57 LITROS DE DIESEL(ISB-7372)............................ 0,00 3.147,48
1.00 -597,85 LITROS DE DIESEL(ISK-8214)............................ 0,00 2.096,53
1.00 -576,06 LITROS DE DIESEL(ISZ-8217)............................ 0,00 2.030,45
1.00 -1098,81 LITROS DE DIESEL(IUV-5323)............................ 0,00 3.976,74
1.00 -413,67 LITROS DE DIESEL(IXZ-8712)............................ 0,00 1.502,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 04/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -568,28 LITROS DE DIESEL(IRA-3082)............................ -651,91 LITROS DE DIESEL(IRE-8146)............................ -890,57 LITROS DE DIESEL(ISB-7372)............................ -597,85 LITROS DE DIESEL(ISK-8214)............................ -576,06 LITROS DE DIESEL(ISZ-8217)............................ -1098,81 LITROS DE DIESEL(IUV-5323)............................ -413,67 LITROS DE DIESEL(IXZ-8712)............................ 17.046,02
10/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 17.046,02
16/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2545/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 17.046,02
TOTAL 17.046,02 17.046,02 17.046,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.