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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2567 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT AMBULÂNCIA IUW 5056,DE USO DA SEC.DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..................... -SENSOR MAF...................... 1.890,00 1.890,00
1.00 -FILTRO DE AR.................... 25,00 25,00
1.00 -REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO......... 4.970,00 4.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT AMBULÂNCIA IUW 5056,DE USO DA SEC.DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES..................... -SENSOR MAF...................... -FILTRO DE AR.................... -REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO......... 6.885,00
10/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 6.885,00
14/05/2018 Pagamento de Empenho 2567/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.885,00
TOTAL 6.885,00 6.885,00 6.885,00
SALDO A PAGAR 0,00