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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRENE HENKER DA ROSA 91898692068

Dados do Empenho
Número do empenho: 2676 Data de lançamento: 14/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES REFERENTES À OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II(RESOLUÇÃO CIB 693/13, VINCULO 4011)PROGRAMA PACTUADO COM O GOVERNO DO ESTADO EM QUE O MUNICÍPIO RECEBE RECURSOS MENSAIS TENDO POR OBJETIVO APOIAR AS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVI DAS PELO NAAB.................... -20 HORAS AULA SEMANAIS DE ARTESANATO,PELO PERÍODO DE 27/03 A 27/12/2018(09 MESES),CONFORME CONTRATO Nº080/2018...... 1.332,00 11.988,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES REFERENTES À OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO NA ATENÇÃO BÁSICA TIPO II(RESOLUÇÃO CIB 693/13, VINCULO 4011)PROGRAMA PACTUADO COM O GOVERNO DO ESTADO EM QUE O MUNICÍPIO RECEBE RECURSOS MENSAIS TENDO POR OBJETIVO APOIAR AS AÇÕES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVI DAS PELO NAAB.................... -20 HORAS AULA SEMANAIS DE ARTESANATO,PELO PERÍODO DE 27/03 A 27/12/2018(09 MESES),CONFORME CONTRATO Nº080/2018.............. 11.988,00
17/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.332,00
18/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2676/2018 - CONFORME NFPS Nº011 SÉRIE T,COMPETÊNCIA 27/03 A 27/04/2018. IRENE HENKER DA ROSA 91898692068 - 12744 1.332,00
15/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.332,00
20/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2676/2018 - CONFORME NPS Nº012 SÉRIE T, REFRENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 27/05/2018. IRENE HENKER DA ROSA 91898692068 - 12744 1.332,00
16/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.332,00
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2676/2018 - CONFORME NPS Nº013 SÉRIE T,COMPETÊNCIA JUNHO/2018. IRENE HENKER DA ROSA 91898692068 - 12744 1.332,00
08/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.332,00
13/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2676/2018 - CONFORME NFPS Nº014 SÉRIE T,COMPETÊNCIA JULHO/2018. IRENE HENKER DA ROSA 91898692068 - 12744 1.332,00
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.332,00
10/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2676/2018 - CONFORME NFPS Nº015 SÉRIE T,REF.AO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2018. IRENE HENKER DA ROSA 91898692068 - 12744 1.332,00
08/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.332,00
11/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2676/2018 - CONFORME NFPS Nº016 SÉRIE T,REF.AO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2018. IRENE HENKER DA ROSA 91898692068 - 12744 1.332,00
07/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.332,00
12/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2676/2018 - CONFORME NFPS Nº018 SÉRIE T,COMPETÊNCIA OUUTBRO/2018. IRENE HENKER DA ROSA 91898692068 - 12744 1.332,00
11/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.232,00
13/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2676/2018 - CONFORME DANFE Nº022.018.153 SÉRIE 890. IRENE HENKER DA ROSA 91898692068 - 12744 1.232,00
28/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.332,00
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2676/2018 - CONFORME DANFE Nº022.383.632 SÉRIE 890. IRENE HENKER DA ROSA 91898692068 - 12744 1.332,00
28/12/2018 MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIAL,CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL. -100,00
TOTAL 11.888,00 11.888,00 11.888,00
SALDO A PAGAR 0,00