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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN 77331109049

Dados do Empenho
Número do empenho: 2682 Data de lançamento: 14/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- GBF FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:FIAT UNO WAY DE PLACAS IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA. -COXIM DO AMORTECEDOR........... 160,00
2.00 -PIVÔ DE SUSPENSÃO.............. 90,00
1.00 -TANQUE DE COMBUSTÍVEL.......... 380,00
2.00 -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... 560,00
2.00 -AMORTECEDOR TRASEIRO........... 540,00
2.00 -CABO DE FREIO.................. 120,00
1.00 -TENSOR DO PONTO................ 130,00
1.00 -PATIM DO FREIO................. 90,00
1.00 -BORRACHA PORTAS E TAMPÃO....... 300,00
1.00 -MANGA SUSPIRO DO MOTOR......... 35,00
1.00 -CORREIA DO ALTERNADOR.......... 35,00
1.00 -BATENTE DIANTEIRO.............. 50,00
2.00 -BATENTE TRASEIRO............... 50,00
1.00 -FLUIDO DE FREIO................ 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:FIAT UNO WAY DE PLACAS IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA. -COXIM DO AMORTECEDOR........... -PIVÔ DE SUSPENSÃO.............. -TANQUE DE COMBUSTÍVEL.......... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -AMORTECEDOR TRASEIRO........... -CABO DE FREIO.................. -TENSOR DO PONTO................ -PATIM DO FREIO................. -BORRACHA PORTAS E TAMPÃO....... -MANGA SUSPIRO DO MOTOR......... -CORREIA DO ALTERNADOR.......... -BATENTE DIANTEIRO.............. -BATENTE TRASEIRO............... -FLUIDO DE FREIO................ 2.580,00
16/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. 2.580,00
16/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2018 LUIS GIOVANI ASSMANN 77331109049 - 11929 2.580,00
TOTAL 2.580,00 2.580,00 2.580,00
SALDO A PAGAR 0,00