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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2692 Data de lançamento: 14/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.A PROFISSIONAL QUE IRÁ DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL:............. *EDUARDA GALARÇA WEDI RG9117818238..................... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 06 A 31/04/2018..................... 90,00 2.250,00
1.00 -PAGAMENTO RE.AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018....................... 2.700,00 2.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.A PROFISSIONAL QUE IRÁ DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL:............. *EDUARDA GALARÇA WEDI RG9117818238..................... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 06 A 31/04/2018..................... -PAGAMENTO RE.AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018....................... 4.950,00
24/05/2018 MOTIVO:VALOR INCORRETO. -4.950,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00