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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV

Dados do Empenho
Número do empenho: 2748 Data de lançamento: 16/05/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA..... -PASTA A-Z...................... 8,60 17,20
1.00 PASTA CATÁLOGO C/ 100 ENVELOPES 9,90 9,90
4.00 CLIPES MÉDIO. 2/0. CAIXA COM 500 Gr 6,40 25,60
500.00 FOLHAS TIMBRADA. 0,25 125,00
1.00 PEN DRIVE. 16Gb. LACRADO 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA..... -PASTA A-Z...................... PASTA CATÁLOGO C/ 100 ENVELOPES CLIPES MÉDIO. 2/0. CAIXA COM 500 Gr FOLHAS TIMBRADA. PEN DRIVE. 16Gb. LACRADO 202,70
21/05/2018 MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELA SRA.CARLA,DODEPTO DE COMPRAS. ITEM Nº80 DA TP-008/2018(FOLHA TIMBRADA). -125,00
15/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. 77,70
08/03/2019 Pagamento de Empenho 2748/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 77,70
TOTAL 77,70 77,70 77,70
SALDO A PAGAR 0,00