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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2787 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REF.AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS, CPF Nº018.446.570-27,PIS Nº13032674688,RELATIVO AO EMPENHO Nº2777/2018...................... 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REF.AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS, CPF Nº018.446.570-27,PIS Nº13032674688,RELATIVO AO EMPENHO Nº2777/2018...................... 440,00
18/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 440,00
19/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2018 INSS - 9672 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00