Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaMAIO/2018 |
64.053,13 |
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| 29/05/2018 |
liquidaçao folha de pagto ccs comp. maio/2018 |
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64.053,13 |
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| 29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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65,29 |
| 29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (13º SALARIO NA RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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191,52 |
| 29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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251,54 |
| 29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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524,97 |
| 29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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742,50 |
| 29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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791,94 |
| 29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.089,04 |
| 29/05/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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5.655,83 |
| 30/05/2018 |
Pagamento de Empenho 3124/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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54.740,50 |
| TOTAL |
64.053,13 |
64.053,13 |
64.053,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |