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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3137 Data de lançamento: 29/05/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO FUNCIONARIOS folhaMAIO/2018 1.781,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2018 REF. PAGAMENTO FUNCIONARIOS folhaMAIO/2018 1.781,10
29/05/2018 liquidaçao folha de pagto ccs comp. maio/2018 1.781,10
29/05/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB 160,29
29/05/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB 466,88
30/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3137/2018 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 1.153,93
TOTAL 1.781,10 1.781,10 1.781,10
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 29/05/2018 160,29 Lançada
BERS - Consignados 29/05/2018 466,88 Lançada
TOTAL   627,17