Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016..... -CONTRATO Nº136/2016 E SEUS TERMOS ADITIVOS PARA O PERÍODO DE 26/04 A 26/06/2018............... |
57.731,58 |
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04/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
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28.865,79 |
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04/06/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3171/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
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3.175,24 |
04/06/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3171/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
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1.027,62 |
06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3171/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000000178,COMPETÊNCIA 26/04 A 25/05/2018.
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923 |
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24.662,93 |
02/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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28.865,79 |
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02/07/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3171/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
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3.175,24 |
02/07/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3171/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
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1.003,37 |
10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3171/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000000196,COMPETÊNCIA 25/05 A 26/06/2018.
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923 |
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24.687,18 |
TOTAL |
57.731,58 |
57.731,58 |
57.731,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.