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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3332 Data de lançamento: 08/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES....................... -PAPEL HIGIÊNICO................ 11,95 71,70
2.00 -VASSOURA CONDOR................ 11,99 23,98
4.00 -LUVA LATEX AMARELA DIVERSOS TAMANHOS......................... 2,89 11,56
6.00 -TOALHA DE PAPEL................ 4,19 25,14
5.00 -SACO PARA LIXO................. 2,69 13,45
2.00 -SACO PARA LIXO................. 2,95 5,90
2.00 -SACO PARA LIXO................. 2,99 5,98
1.00 -SABONETE LIQ.BIOFLEUR.......... 12,29 12,29
3.00 -ALCOOL ABSOLUTO 92°............ 8,49 25,47
2.00 -DESINFETANTE PINHO............. 6,19 12,38
1.00 -ÁGUA SANITÁRIA Q"BOA........... 6,49 6,49
1.00 -SABÃO EM PÓ BRILHANTE.......... 6,89 6,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES....................... -PAPEL HIGIÊNICO................ -VASSOURA CONDOR................ -LUVA LATEX AMARELA DIVERSOS TAMANHOS......................... -TOALHA DE PAPEL................ -SACO PARA LIXO................. -SACO PARA LIXO................. -SACO PARA LIXO................. -SABONETE LIQ.BIOFLEUR.......... -ALCOOL ABSOLUTO 92°............ -DESINFETANTE PINHO............. -ÁGUA SANITÁRIA Q"BOA........... -SABÃO EM PÓ BRILHANTE.......... 221,23
28/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 221,23
23/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2018 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 221,23
TOTAL 221,23 221,23 221,23
SALDO A PAGAR 0,00