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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3348 Data de lançamento: 11/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI.... -REATOR VAPOR DE SÓDIO/MET 400W. 136,00 544,00
4.00 -LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/MET.400W 83,00 332,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI.... -REATOR VAPOR DE SÓDIO/MET 400W. -LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/MET.400W 876,00
28/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 876,00
11/12/2018 Pagamento de Empenho 3348/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 876,00
TOTAL 876,00 876,00 876,00
SALDO A PAGAR 0,00