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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA 01967143030

Dados do Empenho
Número do empenho: 3359 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EVENTOS VITOR HUGO BOROWISKI............. -RECARGA DE EXTINTORES.......... 70,00 560,00
6.00 -EXTINTOR ABC 4 KG.............. 170,00 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EVENTOS VITOR HUGO BOROWISKI............. -RECARGA DE EXTINTORES.......... -EXTINTOR ABC 4 KG.............. 1.580,00
15/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 1.580,00
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2018 EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA 01967143030 - 12092 1.580,00
TOTAL 1.580,00 1.580,00 1.580,00
SALDO A PAGAR 0,00