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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3444 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Aquisição de peças,lubrificantes e serviços de mão de obra para o veículo FORD TRANSIT IUW 5056.............................-Braço axial..................... 184,00 368,00
2.00 -Bucha barra/estabilizadora...... 97,00 194,00
2.00 -Amortecedor dianteira........... 827,00 1.654,00
2.00 -Bucha traseira balança.......... 160,00 320,00
2.00 -Coxim amortecedor............... 280,00 560,00
2.00 -Kit batente amortecedor......... 90,00 180,00
2.00 -Valvula distribuição de ar quente.......................... 216,00 432,00
11.00 -Óleo 5W30 ..................... 52,00 572,00
1.00 -Filtro de óleo................. 45,00 45,00
1.00 -Mão de obra..................... 860,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 Aquisição de peças,lubrificantes e serviços de mão de obra para o veículo FORD TRANSIT IUW 5056.............................-Braço axial..................... -Bucha barra/estabilizadora...... -Amortecedor dianteira........... -Bucha traseira balança.......... -Coxim amortecedor............... -Kit batente amortecedor......... -Valvula distribuição de ar quente.......................... -Óleo 5W30 ..................... -Filtro de óleo................. -Mão de obra..................... 5.185,00
21/06/2018 MOTIVO:NATUREZA DA DESPESA INCORRETA. -5.185,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00