| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 3448 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GAS GLP, A SER UTILIZADO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -CARGAS DE GAS GLP 13(ENTREGA NA CIDADE).......................... | 64,90 | 1.817,20 |
| 2.00 | -CARGAS DE GAS GLP 13(ENTREGA NO INTERIOR)........................ | 72,00 | 144,00 |
| 2.00 | -CARGAS DE GAS GLP 45(ENTREGA NA CIDADE).......................... | 330,00 | 660,00 |
| 2.00 | -CARGAS DE GAS GLP 45(ENTREGA NO INTERIOR)........................ | 350,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE GAS GLP, A SER UTILIZADO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -CARGAS DE GAS GLP 13(ENTREGA NA CIDADE).......................... -CARGAS DE GAS GLP 13(ENTREGA NO INTERIOR)........................ -CARGAS DE GAS GLP 45(ENTREGA NA CIDADE).......................... -CARGAS DE GAS GLP 45(ENTREGA NO INTERIOR)........................ | 3.321,20 | ||
| 26/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.321,20 | ||
| 05/07/2018 | EMPENHO SERÁ ESTORNADO PARA SER UTILIZADO O RECURSO DO AFM | -3.321,20 | ||
| 05/07/2018 | EMPENHO SERÁ ESTORNADO PARA SER UTILIZADO O RECURSO DO AFM | -3.321,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||