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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3467 Data de lançamento: 21/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.... -FITA MIMOSA,NAS CORES:BRANCA, AMARELA,DOURADA,ROSA PINK,AZUL ROYAL,VERMELHA,PRETA,ALARANJADA, LILÁS E VERDE(SENDO 10M DE CADA). 0,50 50,00
30.00 -BOLA DE ISOPOR TAMANHO 150MM... 1,85 55,50
30.00 -SABONETE ERVA-DOCE(PARA ARTESANATO)...................... 3,80 114,00
5.00 -PALITO PARA CHURRASCO.......... 3,95 19,75
40.00 -PORTA CHAVES EM MDF CRU PARA DECORAR.......................... 6,95 278,00
50.00 -IMÃ PARA GELADEIRA,REDONDO 10MM PARA ARTESANATO.................. 0,40 20,00
20.00 -PLACAS EM MDF CRU PARA POR CHAVEIRO PARA DECORAR............ 6,80 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.... -FITA MIMOSA,NAS CORES:BRANCA, AMARELA,DOURADA,ROSA PINK,AZUL ROYAL,VERMELHA,PRETA,ALARANJADA, LILÁS E VERDE(SENDO 10M DE CADA). -BOLA DE ISOPOR TAMANHO 150MM... -SABONETE ERVA-DOCE(PARA ARTESANATO)...................... -PALITO PARA CHURRASCO.......... -PORTA CHAVES EM MDF CRU PARA DECORAR.......................... -IMÃ PARA GELADEIRA,REDONDO 10MM PARA ARTESANATO.................. -PLACAS EM MDF CRU PARA POR CHAVEIRO PARA DECORAR............ 673,25
08/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 673,25
11/10/2018 Pagamento de Empenho 3467/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 673,25
TOTAL 673,25 673,25 673,25
SALDO A PAGAR 0,00