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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071

Dados do Empenho
Número do empenho: 3473 Data de lançamento: 21/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.... -FIBRA DE SILICONE(ENCHIMENTO).. 36,00 180,00
20.00 -MANTA ACRÍLICA SILICONE FIBRA.. 12,00 240,00
10.00 -LINHA DE BORDAR NAS CORES:PRETA ,BRANCA,VERMELHA,AMARELA,ROSA PINK,AZUL ROYAL,ALARANJADA E VERDE............................ 2,75 27,50
5.00 -SIANINHA LINHA DE BORDAR NAS CORES:BRANCA,PRETA E VERMELHO.... 2,99 14,95
20.00 -NOVELO DE LÃ PARA TRICÔ NAS CORES:BEGE,VERMELHA,PRETA,BRANCA E VERDE MUSGO(04 UNID.DE CADA)... 4,99 99,80
20.00 -TECIDO DE JUTA(1 METRO DE LARGURA)......................... 14,00 280,00
20.00 -ARAME FLEXÍVEL PARA ARTESANATO NA COR PRETA 1,5mm............... 2,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB.... -FIBRA DE SILICONE(ENCHIMENTO).. -MANTA ACRÍLICA SILICONE FIBRA.. -LINHA DE BORDAR NAS CORES:PRETA ,BRANCA,VERMELHA,AMARELA,ROSA PINK,AZUL ROYAL,ALARANJADA E VERDE............................ -SIANINHA LINHA DE BORDAR NAS CORES:BRANCA,PRETA E VERMELHO.... -NOVELO DE LÃ PARA TRICÔ NAS CORES:BEGE,VERMELHA,PRETA,BRANCA E VERDE MUSGO(04 UNID.DE CADA)... -TECIDO DE JUTA(1 METRO DE LARGURA)......................... -ARAME FLEXÍVEL PARA ARTESANATO NA COR PRETA 1,5mm............... 882,25
23/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 882,25
26/07/2018 Pagamento de Empenho 3473/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 882,25
TOTAL 882,25 882,25 882,25
SALDO A PAGAR 0,00