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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 350 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DO DIA 19/10/2017,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/2017........... -TELHA 244cm X 50cm X4mm........ 14,35 287,00
2.00 -PREGO 17X27.................... 9,50 19,00
1.00 -PREGO 18X30.................... 9,90 9,90
2.00 -DISCO 4 1/2 CORTE AÇO IMM FINO. 4,95 9,90
10.00 -FORRO DE PINUS DE 1ª 2,31M² X 0,70cm........................... 13,50 135,00
30.00 -TELHA DE AMIANTO 183cm X 110cm X 6mm............................ 37,90 1.137,00
1.00 -EUCATEX ESM BRI.PRE 3,6 BRANCO. 72,00 72,00
2.00 -PREGO 19X39.................... 9,90 19,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATINGIDAS PELO TEMPORAL DO DIA 19/10/2017,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/2017........... -TELHA 244cm X 50cm X4mm........ -PREGO 17X27.................... -PREGO 18X30.................... -DISCO 4 1/2 CORTE AÇO IMM FINO. -FORRO DE PINUS DE 1ª 2,31M² X 0,70cm........................... -TELHA DE AMIANTO 183cm X 110cm X 6mm............................ -EUCATEX ESM BRI.PRE 3,6 BRANCO. -PREGO 19X39.................... 1.689,60
06/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.689,60
07/02/2018 Pagamento de Empenho 350/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.689,60
TOTAL 1.689,60 1.689,60 1.689,60
SALDO A PAGAR 0,00