O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3503 Data de lançamento: 22/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES ......... -TORNEIRA....................... 9,00 36,00
3.00 -MANGOTE........................ 6,00 18,00
1.00 -FITA VEDA ROSCA................ 2,00 2,00
10.00 -BARRA CANO 75.................. 48,00 480,00
5.00 -T DE 75........................ 9,50 47,50
1.00 -TAMPA PARA CANO DE 75.......... 4,00 4,00
1.00 -JOELHO DE 75,45°............... 5,00 5,00
60.00 -MANGA PRETA 3/4................ 1,40 84,00
5.00 -T PARA MANGA PRETA 3/4......... 1,00 5,00
5.00 -JOELHO 4R...................... 1,50 7,50
5.00 -TORNEIRA PRETA................. 4,50 22,50
1.00 -JOELHO DE 75,90°............... 4,50 4,50
2.00 -LUVA DE 25..................... 1,00 2,00
1.00 -COLA DE CANO................... 2,50 2,50
1.00 -REGISTRO DE 25................. 7,00 7,00
1.00 -LIXA........................... 2,50 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES ......... -TORNEIRA....................... -MANGOTE........................ -FITA VEDA ROSCA................ -BARRA CANO 75.................. -T DE 75........................ -TAMPA PARA CANO DE 75.......... -JOELHO DE 75,45°............... -MANGA PRETA 3/4................ -T PARA MANGA PRETA 3/4......... -JOELHO 4R...................... -TORNEIRA PRETA................. -JOELHO DE 75,90°............... -LUVA DE 25..................... -COLA DE CANO................... -REGISTRO DE 25................. -LIXA........................... 730,00
28/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 730,00
02/08/2018 Pagamento de Empenho 3503/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00