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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3551 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES VICTOR HUGO BOROWISKI................... -REATOR DE 150W................. 88,80 177,60
2.00 -CAIXA 40X40.................... 84,80 169,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES VICTOR HUGO BOROWISKI................... -REATOR DE 150W................. -CAIXA 40X40.................... 347,20
16/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 347,20
23/04/2019 Pagamento de Empenho 3551/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 347,20
TOTAL 347,20 347,20 347,20
SALDO A PAGAR 0,00