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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071

Dados do Empenho
Número do empenho: 3555 Data de lançamento: 28/06/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA COMPRAS DE CARTUCHOS,PARA A IMPRESSORA CANON MG2910...........................-CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MG 2910 CANON........................... 120,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2018 EMPENHO PARA COMPRAS DE CARTUCHOS,PARA A IMPRESSORA CANON MG2910...........................-CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MG 2910 CANON........................... 240,00
12/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 240,00
12/07/2018 Pagamento de Empenho 3555/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00