| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME |
| Número do empenho: | 3854 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN JUMPER IPU 4908,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE......................-PARA-BRISA COLOCADO E GRAVADO NÚMERO........................... | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PALHETAS................ | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN JUMPER IPU 4908,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE......................-PARA-BRISA COLOCADO E GRAVADO NÚMERO........................... -JOGO DE PALHETAS................ | 1.150,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.150,00 | ||
| 17/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2018 ROGERIO BONATO ME - 3410 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||