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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 389 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. folhacomplementar022018 607,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 FERIAS REF. folhacomplementar022018 607,84
06/02/2018 Liquidação folha complementar ref. jan/2018 607,84
06/02/2018 Pagamento de Empenho 389/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 607,84
TOTAL 607,84 607,84 607,84
SALDO A PAGAR 0,00