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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3998 Data de lançamento: 09/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT.
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/JUNHO/2018,CONFORME RECIBO EMITIDO PELO COMAJA DE Nº01582. SERVIÇOS ESTES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O COMAJA(LEI MUNICIPAL Nº1655/2008) E CONFORME CLAUSULA SEGUNDA,INCISO 2.2 DO CONTRATO DE RATEIO Nº043/2018.... -CONSULTAS...................... 3.234,75
1.00 -EXAMES LABORATORIAIS........... 700,76
1.00 -PROCEDIMENTOS DIVERSOS......... 16.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/JUNHO/2018,CONFORME RECIBO EMITIDO PELO COMAJA DE Nº01582. SERVIÇOS ESTES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O COMAJA(LEI MUNICIPAL Nº1655/2008) E CONFORME CLAUSULA SEGUNDA,INCISO 2.2 DO CONTRATO DE RATEIO Nº043/2018.... -CONSULTAS...................... -EXAMES LABORATORIAIS........... -PROCEDIMENTOS DIVERSOS......... -DESCONTO SIA/SUS............... 17.809,06
09/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 17.809,06
16/10/2018 Pagamento de Empenho 3998/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.809,06
TOTAL 17.809,06 17.809,06 17.809,06
SALDO A PAGAR 0,00