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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4013 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA A KOMBI IPO 9822,QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR..........................-GUIA INTERNO PORTA MEIO......... 78,00 78,00
1.00 -GUIA SUPERIOR PORTA........... 53,00 53,00
1.00 -FECHO PORTA MEIO.............. 230,00 230,00
1.00 -FECHO INTERNO................. 260,00 260,00
1.00 -DOBRADIÇA CENTRAL............. 310,00 310,00
2.00 -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... 170,00 340,00
2.00 -MAÇANETA EXTERNA-DIREITA/ESQUERDA................. 65,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 PAGAMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA A KOMBI IPO 9822,QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR..........................-GUIA INTERNO PORTA MEIO......... -GUIA SUPERIOR PORTA........... -FECHO PORTA MEIO.............. -FECHO INTERNO................. -DOBRADIÇA CENTRAL............. -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -MAÇANETA EXTERNA-DIREITA/ESQUERDA................. 1.401,00
16/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.401,00
13/08/2018 Pagamento de Empenho 4013/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.401,00
TOTAL 1.401,00 1.401,00 1.401,00
SALDO A PAGAR 0,00