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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4027 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CC-015/2018......................... -ÁGUA SANITÁRIA, 05 LITROS...... 7,00 350,00
50.00 ÁLCOOL ETÍLICO 92,8° 6,80 340,00
50.00 ÁLCOOL GEL 70°, 460ML 4,90 245,00
50.00 BALDE GRANDE 20 LITROS 8,50 425,00
100.00 BOLSA BRANCA ALVEJADA 2,80 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 EMPENHO POR ESTIMATIVA,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CC-015/2018......................... -ÁGUA SANITÁRIA, 05 LITROS...... ÁLCOOL ETÍLICO 92,8° ÁLCOOL GEL 70°, 460ML BALDE GRANDE 20 LITROS BOLSA BRANCA ALVEJADA 1.640,00
01/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.640,00
14/08/2018 Pagamento de Empenho 4027/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.640,00
TOTAL 1.640,00 1.640,00 1.640,00
SALDO A PAGAR 0,00