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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4028 Data de lançamento: 10/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CC-015/2018......................... -CERA LIQUIDA INCOLOR 05 LITROS. 12,00 1.200,00
50.00 DESINFETANTE 05 LITROS 7,00 350,00
50.00 DETERGENTE DE LOUÇAS 05 LITROS 9,00 450,00
50.00 ESPONJA DE AÇO (ESFREGÃO DE AÇO) 0,80 40,00
100.00 ESPONJA DUPLA FACE 0,60 60,00
50.00 LIXEIRAS MÉDIAS 10,00 500,00
50.00 PAPEL TOALHA. PACOTES COM 100 UNIDADES 3,00 150,00
100.00 SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES 2,70 270,00
100.00 SACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES 1,80 180,00
100.00 SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES 1,70 170,00
50.00 VASSOURA DE PALHA 13,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2018 EMPENHO POR ESTIMATIVA,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CC-015/2018......................... -CERA LIQUIDA INCOLOR 05 LITROS. DESINFETANTE 05 LITROS DETERGENTE DE LOUÇAS 05 LITROS ESPONJA DE AÇO (ESFREGÃO DE AÇO) ESPONJA DUPLA FACE LIXEIRAS MÉDIAS PAPEL TOALHA. PACOTES COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES SACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES VASSOURA DE PALHA 4.020,00
02/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 4.020,00
18/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2018 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 4.020,00
TOTAL 4.020,00 4.020,00 4.020,00
SALDO A PAGAR 0,00