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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 404 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.MARLOM GOMES DA SILVA(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 04/01/2018............. -HOSPEDAGEM EM HOTEL CONFORME NFS-e nº2018/33 CNPJ 11.085.084/0001-00............... 71,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.MARLOM GOMES DA SILVA(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 04/01/2018............. -HOSPEDAGEM EM HOTEL CONFORME NFS-e nº2018/33 CNPJ 11.085.084/0001-00............... 71,50
06/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 71,50
07/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 404/2018 MARLOM GOMES DA SILVA - 8398 71,50
TOTAL 71,50 71,50 71,50
SALDO A PAGAR 0,00