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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4152 Data de lançamento: 17/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,EM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,PARA ENCAMINHAMENTO DESTES PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. (OBS.OS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NÃO PUDERAM REALIZAR O TRANSPORTE NESTES DIAS)..................... -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 20/06/2018 COM DESTINO AS CIDADES DE CRUZ ALTA RS e IJUÍ RS........ 750,00 750,00
3.00 -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NOS DIAS 27,28 e 29/06/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS........... 500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2018 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,EM VEÍCULO VAN 15 LUGARES,PARA ENCAMINHAMENTO DESTES PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. (OBS.OS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NÃO PUDERAM REALIZAR O TRANSPORTE NESTES DIAS)..................... -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 20/06/2018 COM DESTINO AS CIDADES DE CRUZ ALTA RS e IJUÍ RS........ -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NOS DIAS 27,28 e 29/06/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS........... 2.250,00
26/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 2.250,00
26/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4152/2018 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00