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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADREANO BERTOLLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4180 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGTO DE DESPESAS DO ANO DE 2016,REF.REQUERIMENTO PRO TOCOLADO SOB.Nº047/2018 E COMPRO VADA MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRA TIVO ESPECIAL,PORTARIA Nº206/2018 E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM 28/05/2018. ESTA DESPESA REFERE-SE A INDENIZA ÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS( NO DIA 12/08/2016 UM DOS ARCOS DE FERRO EXISTENTES NA AV.PIO XII,CAIU ATINGINDO DOIS VEÍCULOS CONFORME BOLETIM DE ATEN DIMENTO Nº06257175,DESCRITO NA CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA Nº25/2 600,00
1.00 -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS IOU-7468,CONFORME DANFE Nº012.694 .925 SÉRIE 890................... 400,00
2.00 -AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS IOU-7468,CONFORME DANFE Nº012.694.788 SÉRIE 890.......... 710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 EMPENHO PARA PAGTO DE DESPESAS DO ANO DE 2016,REF.REQUERIMENTO PRO TOCOLADO SOB.Nº047/2018 E COMPRO VADA MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRA TIVO ESPECIAL,PORTARIA Nº206/2018 E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM 28/05/2018. ESTA DESPESA REFERE-SE A INDENIZA ÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS( NO DIA 12/08/2016 UM DOS ARCOS DE FERRO EXISTENTES NA AV.PIO XII,CAIU ATINGINDO DOIS VEÍCULOS CONFORME BOLETIM DE ATEN DIMENTO Nº06257175,DESCRITO NA CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA Nº25/2016 EMITIDA PELO 1º TEN.QOPM SR.LUIZ ROSEMAR ROCHA,COMANDANTE DO 3º PEL.SALTO DO JACUÍ RS............ -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS IOU-7468,CONFORME DANFE Nº012.695.048 SÉRIE 890.......... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS IOU-7468,CONFORME DANFE Nº012.694 .925 SÉRIE 890................... -AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS IOU-7468,CONFORME DANFE Nº012.694.788 SÉRIE 890.......... 1.710,00
20/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.710,00
14/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4180/2018 ADREANO BERTOLLO 60069074020 - 5962 1.710,00
TOTAL 1.710,00 1.710,00 1.710,00
SALDO A PAGAR 0,00