O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4264 Data de lançamento: 27/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS VAN JUMPER IPU 4908,GOL IXR 6044,GOL IWK 6920 E SPIN IUT 9996;........ -CONSERTO CHICOTE ELÉTRICO....... 240,00 240,00
1.00 -SERVIÇO ELÉTRICO......... 30,00 30,00
1.00 -SOLDA EM ALUMINIO;CONSERTO TUBULAÇÃO...... 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2018 EMPENHO PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS VAN JUMPER IPU 4908,GOL IXR 6044,GOL IWK 6920 E SPIN IUT 9996;........ -CONSERTO CHICOTE ELÉTRICO....... -SERVIÇO ELÉTRICO......... -SOLDA EM ALUMINIO;CONSERTO TUBULAÇÃO...... 450,00
06/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 450,00
07/08/2018 Pagamento de Empenho 4264/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00