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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4266 Data de lançamento: 27/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA SERVIÇOS DE:........ ......VEÍCULO GOL IWK 6920....... -VALVULAS 413............ 10,00 40,00
1.00 -PNEU(CONSERTO)......... 20,00 20,00
1.00 -GEOMETRIA................... 60,00 60,00
1.00 .....GOL IRX 6827........... -VULCANIZAÇÃO................... 70,00 70,00
2.00 -PNEU(CONSERTO).............. 20,00 40,00
1.00 -BALANCEAMENTO................. 15,00 15,00
1.00 -VULCANIZAÇÃO................ 70,00 70,00
1.00 -BALANCEAMENTO............... 15,00 15,00
1.00 -PNEU(CONSERTO)................ 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2018 EMPENHO PARA SERVIÇOS DE:........ ......VEÍCULO GOL IWK 6920....... -VALVULAS 413............ -PNEU(CONSERTO)......... -GEOMETRIA................... .....GOL IRX 6827........... -VULCANIZAÇÃO................... -PNEU(CONSERTO).............. -BALANCEAMENTO................. -VULCANIZAÇÃO................ -BALANCEAMENTO............... -PNEU(CONSERTO)................ 350,00
08/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 310,00
08/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 40,00
09/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2018 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00