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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4268 Data de lançamento: 27/07/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 2717(JUNHO/2018)......... 303,26
1.00 - 3327 2710(JUNHO/2018).......... 95,73
1.00 - 3327 1198(JUNHO/2018).......... 207,06
1.00 - 3327 1547(JUNHO/2018).......... 390,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 2717(JUNHO/2018)......... - 3327 2710(JUNHO/2018).......... - 3327 1198(JUNHO/2018).......... - 3327 1547(JUNHO/2018).......... 997,01
27/07/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 997,01
31/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2018 OI SA - 8968 997,01
TOTAL 997,01 997,01 997,01
SALDO A PAGAR 0,00