| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4291 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULANCIA IUW 5056............. -ÓLEO 5W30 DIESEL............. | 43,00 | 387,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO.............. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO AMBULANCIA IUW 5056............. -ÓLEO 5W30 DIESEL............. -FILTRO DE ÓLEO.............. | 417,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 417,00 | ||
| 07/08/2018 | Pagamento de Empenho 4291/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,00 | ||
| TOTAL | 417,00 | 417,00 | 417,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||