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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 447 Data de lançamento: 07/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082664341................... 557,77
1.00 - 3085058721................... 529,13
1.00 - 3082092993.................... 89,95
1.00 - 3082442214..................... 719,48
1.00 - 4001739859.................... 257,85
1.00 - 3083247945.................... 347,44
1.00 - 3085157629.................... 116,75
1.00 - 4001615332..................... 23,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082664341................... - 3085058721................... - 3082092993.................... - 3082442214..................... - 4001739859.................... - 3083247945.................... - 3085157629.................... - 4001615332..................... 2.641,76
07/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.641,76
08/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 447/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 2.641,76
TOTAL 2.641,76 2.641,76 2.641,76
SALDO A PAGAR 0,00