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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4541 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. folhaJULHO/2018 4.432,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 FERIAS REF. folhaJULHO/2018 4.432,54
30/07/2018 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2018 4.432,54
31/07/2018 Pagamento de Empenho 4541/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.432,54
TOTAL 4.432,54 4.432,54 4.432,54
SALDO A PAGAR 0,00