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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4725 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. folhacomplementarAGOSTO/2018 555,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 FERIAS REF. folhacomplementarAGOSTO/2018 555,85
06/08/2018 FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE REFERENCIA JULHO/2018 555,85
07/08/2018 Pagamento de Empenho 4725/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 555,85
TOTAL 555,85 555,85 555,85
SALDO A PAGAR 0,00