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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4743 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN;... -VIAGEM NO DIA 04/07/2018 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS( PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES)......................... 1.650,00 1.650,00
1.00 -VIAGEM NO DIA 05/07/2018,PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS,COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E PEGAR EXAMES;... 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN;... -VIAGEM NO DIA 04/07/2018 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS( PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES)......................... -VIAGEM NO DIA 05/07/2018,PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS,COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E PEGAR EXAMES;... 2.150,00
22/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 2.150,00
23/08/2018 Pagamento de Empenho 4743/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.150,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 0,00