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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEISI BOTH LIESENFELD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4753 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:07 À 09/08/2018 MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REF.AO PLANO MUN.DE SANEAMENTO BÁSICO JUNTO AO INSTITUTO DE PESQUISA HIDRAULICA DA UFRGS..... PORTARIA DE VIAGEM Nº027......... EMISSÃO DA PORTARIA:06/08/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 250,00 625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:07 À 09/08/2018 MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REF.AO PLANO MUN.DE SANEAMENTO BÁSICO JUNTO AO INSTITUTO DE PESQUISA HIDRAULICA DA UFRGS..... PORTARIA DE VIAGEM Nº027......... EMISSÃO DA PORTARIA:06/08/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 625,00
07/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 625,00
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2018 DEISI BOTH LIESENFELD - 7896 625,00
TOTAL 625,00 625,00 625,00
SALDO A PAGAR 0,00