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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4755 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN;... -VIAGENS NOS DIAS 10,11,12,17 E 18/07/2018 DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA CRUZ ALTA-RS;COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PEGAR EXAMES.... 500,00 2.500,00
1.00 -VIAGEM NO DIA 09/07/2018,PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS E IJUI-RS,ONDE OS PACIENTES REALIZARAM CONSULTAS E PEGARAM EXAMES.................. 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN;... -VIAGENS NOS DIAS 10,11,12,17 E 18/07/2018 DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA CRUZ ALTA-RS;COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PEGAR EXAMES.... -VIAGEM NO DIA 09/07/2018,PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS E IJUI-RS,ONDE OS PACIENTES REALIZARAM CONSULTAS E PEGARAM EXAMES.................. 3.250,00
22/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 3.250,00
23/08/2018 Pagamento de Empenho 4755/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.250,00
TOTAL 3.250,00 3.250,00 3.250,00
SALDO A PAGAR 0,00