| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4755 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN;... -VIAGENS NOS DIAS 10,11,12,17 E 18/07/2018 DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA CRUZ ALTA-RS;COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PEGAR EXAMES.... | 500,00 | 2.500,00 |
| 1.00 | -VIAGEM NO DIA 09/07/2018,PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS E IJUI-RS,ONDE OS PACIENTES REALIZARAM CONSULTAS E PEGARAM EXAMES.................. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN;... -VIAGENS NOS DIAS 10,11,12,17 E 18/07/2018 DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA CRUZ ALTA-RS;COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PEGAR EXAMES.... -VIAGEM NO DIA 09/07/2018,PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS E IJUI-RS,ONDE OS PACIENTES REALIZARAM CONSULTAS E PEGARAM EXAMES.................. | 3.250,00 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 3.250,00 | ||
| 23/08/2018 | Pagamento de Empenho 4755/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.250,00 | ||
| TOTAL | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||