O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4807 Data de lançamento: 10/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018 NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017..... -PAGAMENTO DE 4.180,47 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS E CUPONS FISCAIS DOS POSTOS CREDENCIADOS..................... 0,00 14.109,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 07/2018 NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017..... -PAGAMENTO DE 4.180,47 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONFORME RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS E CUPONS FISCAIS DOS POSTOS CREDENCIADOS..................... 14.109,72
10/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 14.109,72
15/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 14.109,72
TOTAL 14.109,72 14.109,72 14.109,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.