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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4848 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PEGAR EXAMES.... -VIAGENS NOS DIAS 19,25,26,30,31/07/2018,DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA CRUZ ALTA-RS.... 500,00 2.500,00
1.00 -VIAGEM DIA 31/07/2018 DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA PORTO ALEGRE RS; 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PEGAR EXAMES.... -VIAGENS NOS DIAS 19,25,26,30,31/07/2018,DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA CRUZ ALTA-RS.... -VIAGEM DIA 31/07/2018 DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA PORTO ALEGRE RS; 4.300,00
23/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 4.300,00
24/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4848/2018 MAURICIO DA SILVA VIEIRA - 10001 4.300,00
TOTAL 4.300,00 4.300,00 4.300,00
SALDO A PAGAR 0,00