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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4861 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA AMBULÂNCIA E UBS NAVEGANTES,SENDO AMBAS DE SUMA IMPORTÂNCIA;....... -DETECTOR FETAL DE MESA DF-7000 SB MEDPEJ..................... 1.120,00 1.120,00
1.00 -MEDJET-MONITOR FETAL PORTATIL, DOPPLER DF-7001 D;............... 816,40 816,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA AMBULÂNCIA E UBS NAVEGANTES,SENDO AMBAS DE SUMA IMPORTÂNCIA;....... -DETECTOR FETAL DE MESA DF-7000 SB MEDPEJ..................... -MEDJET-MONITOR FETAL PORTATIL, DOPPLER DF-7001 D;............... 1.936,40
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.936,40
05/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 1.936,40
TOTAL 1.936,40 1.936,40 1.936,40
SALDO A PAGAR 0,00