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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO CESAR DOS SANTOS PADILHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 488 Data de lançamento: 08/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GLP,A SER UTILIZADO NA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES............................ -CARGAS DE GLP/P13.............. 61,00 366,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2018 EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS GLP,A SER UTILIZADO NA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA O PERÍODO DE 06 MESES............................ -CARGAS DE GLP/P13.............. 366,00
15/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 122,00
15/03/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 488/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 122,00
08/05/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. 122,00
10/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 488/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 122,00
28/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. 122,00
27/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 488/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 122,00
TOTAL 366,00 366,00 366,00
SALDO A PAGAR 0,00