| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES HER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4909 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE 03 CARGAS DE ÁGUA PARA AS ALDEIAS INDIGENAS,SENDO QUE À AQUISIÇÃO DOS TRANSPORTES DE CARGAS DE ÁGUA, SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO TER QUEIMADO AS BOMBAS DOS POÇOS DAS ALDEIAS;.................... -ALDEIA DE JULIO BOGES.......... | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | -ALDEIA DO AEROPORTO............ | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | -ALDEIA DO SALTINHO............. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE 03 CARGAS DE ÁGUA PARA AS ALDEIAS INDIGENAS,SENDO QUE À AQUISIÇÃO DOS TRANSPORTES DE CARGAS DE ÁGUA, SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO TER QUEIMADO AS BOMBAS DOS POÇOS DAS ALDEIAS;.................... -ALDEIA DE JULIO BOGES.......... -ALDEIA DO AEROPORTO............ -ALDEIA DO SALTINHO............. | 2.550,00 | ||
| 23/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.550,00 | ||
| 24/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2018 TRANSPORTES HER EIRELI EPP - 12949 | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||