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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES HER EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4909 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE 03 CARGAS DE ÁGUA PARA AS ALDEIAS INDIGENAS,SENDO QUE À AQUISIÇÃO DOS TRANSPORTES DE CARGAS DE ÁGUA, SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO TER QUEIMADO AS BOMBAS DOS POÇOS DAS ALDEIAS;.................... -ALDEIA DE JULIO BOGES.......... 850,00 850,00
1.00 -ALDEIA DO AEROPORTO............ 850,00 850,00
1.00 -ALDEIA DO SALTINHO............. 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 EMPENHO PARA O TRANSPORTE DE 03 CARGAS DE ÁGUA PARA AS ALDEIAS INDIGENAS,SENDO QUE À AQUISIÇÃO DOS TRANSPORTES DE CARGAS DE ÁGUA, SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO TER QUEIMADO AS BOMBAS DOS POÇOS DAS ALDEIAS;.................... -ALDEIA DE JULIO BOGES.......... -ALDEIA DO AEROPORTO............ -ALDEIA DO SALTINHO............. 2.550,00
23/08/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 2.550,00
24/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2018 TRANSPORTES HER EIRELI EPP - 12949 2.550,00
TOTAL 2.550,00 2.550,00 2.550,00
SALDO A PAGAR 0,00