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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4915 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,PARA ANDAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL,PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS JUNTO AO ESF PORTÃO;........................ -FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO....... 1.999,50 1.999,50
1.00 -KIT CONTENDO: 01 TURBINA EXTRA TORQUE 605 KAVO, 01 CONTRA ÂNGULO 500 KAVO,01 MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO 500KAVO.................. 2.712,50 2.712,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,PARA ANDAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL,PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS JUNTO AO ESF PORTÃO;........................ -FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO....... -KIT CONTENDO: 01 TURBINA EXTRA TORQUE 605 KAVO, 01 CONTRA ÂNGULO 500 KAVO,01 MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO 500KAVO.................. 4.712,00
04/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 4.712,00
05/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4915/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 4.712,00
TOTAL 4.712,00 4.712,00 4.712,00
SALDO A PAGAR 0,00