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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4939 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E LIMINARES JUDICIAIS,POR INTERMÉDIO COMAJA/CISA EM SEU PROCESSO LICITATÓRIO(PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2018,HOMOLOGADO EM 13/04/2018)RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ANEXO II... -ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG.. 0,02 160,00
5000.00 -ÁCIDO FÓLICO 5 MG.............. 0,03 150,00
20.00 -CETOCONAZOL 20 MG/G CREME TÓPICO 30G....................... 1,49 29,80
50.00 -CEFALEXINA 50 MG/ML,PÓ SUSP.ORAL,60 ML.................. 5,15 257,50
2000.00 -CEFALEXINA 500 MG.............. 0,28 550,00
100.00 -LORATADINA 1 MG/ML 100 ML...... 1,92 192,00
150.00 -DEXAMETASONA 0,1%,POMADA 10GR.. 0,73 109,50
150.00 -DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML,100 ML............................... 0,84 126,60
15000.00 -DIAZEPAM 10 MG................. 0,05 795,00
3000.00 -DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG.... 0,04 129,00
3000.00 -DIGOXINA 0,25 MG............... 0,04 126,00
100.00 -DIPIRONA 500 MG/ML 10 ML....... 0,61 61,00
10000.00 -DIPIRONA 500 MG................ 0,06 620,00
5000.00 -FLUNARIZINA,DICLORIDRATO 10MG.. 0,07 340,00
30.00 -ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG C/24 COMP........................ 22,82 684,60
400.00 -FENITOINA 100 MG............... 0,17 68,00
5000.00 -FENOBARBITAL 100 MG............ 0,08 395,00
50.00 -FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML...... 2,35 117,50
3000.00 -FUROSEMIDA 40MG................ 0,02 57,90
2000.00 -HALOPERIDOL 5MG................ 0,08 150,00
10000.00 -HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG........ 0,04 350,00
100.00 -HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 300MG/5ML, 100ML................. 1,54 154,00
200.00 -LEVOMEPROMAZINA 100MG.......... 0,60 120,00
50.00 -MEBENDAZOL 20MG/ML 30ML........ 0,94 46,95
5000.00 -METILDOPA 250MG................ 0,20 995,00
5000.00 -METILDOPA 500MG................ 0,48 2.400,00
3000.00 -METILCLOPRAMIDA 10MG........... 0,06 179,40
2000.00 -METRONIDAZOL 250MG............. 0,09 184,00
50.00 -METRONIDAZOL 100MG/GR 50GR C/10 APLICADORES GINECOLÓGICOS........ 3,30 164,95
150.00 -NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR............................. 0,95 142,50
8010.00 -NIFEDIPINO 10MG................ 0,04 296,37
50.00 -NISTATINA 25.000 UI 60GR....... 3,20 160,00
100.00 -PARACETAMOL 200MG/ML 10ML...... 0,63 63,32
2000.00 -PREDNISONA 20MG................ 0,15 295,80
100.00 -SALBUTAMOL 10,4MG/ML.100 ML.... 0,83 83,00
100.00 -SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL,200 DOSES................... 5,63 563,00
50.00 SULFAMETOXAZOL TRIMETROPINA 40MG 8MG/ML.50 ML..................... 0,90 45,00
3000.00 -VERAPRAMIL 80MG................ 0,06 178,50
100.00 -IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML 20ML............................. 0,60 60,00
15000.00 -PARACETAMOL 750 MG............. 0,06 825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E LIMINARES JUDICIAIS,POR INTERMÉDIO COMAJA/CISA EM SEU PROCESSO LICITATÓRIO(PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2018,HOMOLOGADO EM 13/04/2018)RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ANEXO II... -ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG.. -ÁCIDO FÓLICO 5 MG.............. -CETOCONAZOL 20 MG/G CREME TÓPICO 30G....................... -CEFALEXINA 50 MG/ML,PÓ SUSP.ORAL,60 ML.................. -CEFALEXINA 500 MG.............. -LORATADINA 1 MG/ML 100 ML...... -DEXAMETASONA 0,1%,POMADA 10GR.. -DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML,100 ML............................... -DIAZEPAM 10 MG................. -DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG.... -DIGOXINA 0,25 MG............... -DIPIRONA 500 MG/ML 10 ML....... -DIPIRONA 500 MG................ -FLUNARIZINA,DICLORIDRATO 10MG.. -ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG C/24 COMP........................ -FENITOINA 100 MG............... -FENOBARBITAL 100 MG............ -FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML...... -FUROSEMIDA 40MG................ -HALOPERIDOL 5MG................ -HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG........ -HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 300MG/5ML, 100ML................. -LEVOMEPROMAZINA 100MG.......... -MEBENDAZOL 20MG/ML 30ML........ -METILDOPA 250MG................ -METILDOPA 500MG................ -METILCLOPRAMIDA 10MG........... -METRONIDAZOL 250MG............. -METRONIDAZOL 100MG/GR 50GR C/10 APLICADORES GINECOLÓGICOS........ -NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR............................. -NIFEDIPINO 10MG................ -NISTATINA 25.000 UI 60GR....... -PARACETAMOL 200MG/ML 10ML...... -PREDNISONA 20MG................ -SALBUTAMOL 10,4MG/ML.100 ML.... -SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL,200 DOSES................... SULFAMETOXAZOL TRIMETROPINA 40MG 8MG/ML.50 ML..................... -VERAPRAMIL 80MG................ -IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML 20ML............................. -PARACETAMOL 750 MG............. 12.426,19
14/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 7.673,09
23/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4939/2018 - CONFORME DANFE Nº000.036.735 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 7.673,09
29/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.459,80
30/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4939/2018 - CONFORME DANFE Nº000.037.133 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 1.459,80
28/12/2018 MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,CREDOR NÃO ENTREGOU TODO O MATERIAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. -3.293,30
TOTAL 9.132,89 9.132,89 9.132,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.