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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4997 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS IPO-9822,ISZ-8217 e VOLARE TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.. -LÍQUIDO DE FREIO............... 17,00 68,00
1.00 -DESENGRIPANTE.................. 11,00 11,00
4.00 -ÓLEO DIFERENCIAL............... 20,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS IPO-9822,ISZ-8217 e VOLARE TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.. -LÍQUIDO DE FREIO............... -DESENGRIPANTE.................. -ÓLEO DIFERENCIAL............... 159,00
29/08/2018 MOTIVO:FOI EMPENHADO NA SEC.ERRADA,ESTA DESPESA É DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. -159,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00