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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4998 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -EMBUCHAMENTO C/SERVIÇO DE TROCA 1.000,00 1.000,00
2.00 -ROLAMENTO 15106X/5250.......... 95,00 190,00
120.00 -RETENTOR....................... 0,30 36,00
1.00 -SILICONE....................... 10,00 10,00
3.00 -COLA 3M........................ 11,00 33,00
2.00 -PANO........................... 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -EMBUCHAMENTO C/SERVIÇO DE TROCA -ROLAMENTO 15106X/5250.......... -RETENTOR....................... -SILICONE....................... -COLA 3M........................ -PANO........................... 1.281,00
29/08/2018 MOTIVO:FOI EMPENHADO NA SEC.ERRADA,ESTA DESPESA É DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. -1.281,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00