| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 5236 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO AUTUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folhaAGOSTO/2018 | 1.979,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folhaAGOSTO/2018 | 1.979,17 | ||
| 29/08/2018 | Liquidação folha de pagto comp.agosto/2018 | 1.979,17 | ||
| 28/09/2018 | Pagamento de Empenho 5236/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.979,17 | ||
| TOTAL | 1.979,17 | 1.979,17 | 1.979,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||